Каталог :: Управление

Доклад: Экономическая работа

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА
Основная задача управления «ТатАИСнефть» – обеспечение предприятий ОАО
«Татнефть» современной качественной связью при минимальных затратах.
В целях решения поставленной задачи экономическая служба управления в течение
отчетного года проводила работу в следующих направлениях:
·               стабилизация финансового состояния и снижение затрат на
услуги связи;
·               определение требуемых производственных мощностей,
производственных фондов, капитальных вложений, трудовых ресурсов и затрат на
производство и источников их покрытия для удовлетворения существующего и
прогнозируемого спроса на услуги связи;
·               совершенствование тарифной политики, включающей разработку
тарифов и методик расчета за предоставление новых видов услуг связи
(Internet, обслуживание корпоративной сети), а также оперативную
корректировку тарифов на традиционные услуги с учетом действующего в отрасли
механизма государственного регулирования ценообразования и рыночных
ценообразующих факторов.
С целью снижения затрат на слуги связи предприятий, входящих в состав ОАО
«Татнефть», в течение 2000 года управление «ТатАИСнефть» оказывало услуги
структурным единицам ОАО «Татнефть» по себестоимости.
Сторонним предприятиям (включая дочерние ОАО «Татнефть»), доля которых
составляет 23,3% в общем объеме, услуги связи оказывались по тарифам,
включающим рентабельность.
С целью оптимизации эксплуатационных затрат на предоставление услуг связи,
управлением «ТатАИСнефть» под руководством и согласно методике, разработанной
Экономическим управлением ОАО «Татнефть» был проведен анализ затрат на услуги
связи за 9 месяцев 2000 года.
Экономическое управление, в целях снижения затрат управления «ТатАИСнефть»
предложило следующее:
-         за счет увеличения оказания услуг связи в сети Internet и
радиотелефонной сети «Actionet» довести объем услуг сторонним организациям до
20% от общей суммы годовых затрат на производство услуг связи;
-         отделу связи установить лимит продолжительности междугородних
переговоров и объема получаемой информации в сети Internet в разрезе
подразделений и вести контроль за его использованием;
-         управлению «ТатАИСнефть» постоянно вести работу по оптимизации
собственных затрат.
Экономическая деятельность в IV квартале 2000 года была направлена на
реализацию указанных предложений.
Первое предложение было выполнено: объем услуг сторонним организациям
составил 21,0% от общей суммы годовых затрат на производство.
По оптимизации и снижению затрат ведется постоянная работа.
В течение отчетного года проводилась работа по совершенствованию механизма
ценообразования на основные виды услуг связи, предоставляемые управлением
«ТатАИСнефть» по фактическим затратам. Были созданы необходимые методики по
ценообразованию.
Также в первом полугодии 2000 года был проведен сравнительный анализ затрат
трех операторов связи: ТАТИНКОМ-Т, ОАО «РТТ», Министерство Связи РТ который
показал, что:
-         управление «ТатАИСнефть» из сравниваемых операторов связи является
единственным, предоставляющим весь спектр услуг связи;
-         управление «ТатАИСнефть» является монополистом по оказанию услуг
телемеханизации объектов нефтедобычи и передачи данных на Юго-востоке РТ;
На основании накопленного статистического материала была проведена большая
работа по определению экономической эффективности работы цеха ЭМИС,
созданного в 1999 году, разработаны нормативы численности технических
специалистов на обслуживание АТС, ISDM портов, устройство электропитания и
пультов оператора, обслуживание модемов, маршрутизаторов, АТМ коммутаторов,
серверов.
На основании проведенных расчетов на эксплуатационные и инвестиционные
затраты, а также анализа спроса на предоставляемые услуги по обслуживанию
корпоративной сети и услуг «Internet», экономическим отелом были разработаны
новые и скорректированы ранее созданные тарифы на следующие виды
предоставляемого нового спектра услуг:
·               тарифы на предоставление услуг Internet для корпоративной
сети АО «Татнефть»;
·               тарифы на предоставление услуг Internet для дочерних
предприятий АО «Татнефть»;
·               тарифы на предоставление услуг Internet для сторонних клиентов;
·               тарифы за пользование услугами корпоративной сети ОАО
«Татнефть»;
·               тарифы за обслуживание 2 Мбит – канала.
Управление «ТатАИСнефть» в 2000 году продолжило разработку и внедрение
программы реконструкции существующей и создания цифровой сети АТС, что
требует больших инвестиций. Экономической службой были произведены следующие
расчеты экономической эффективности и технико-экономического обоснования
создания единой цифровой сети:
-         расчет экономической эффективности внедрения опрно-транзитных
электронных автоматических телефонных станций типа «С1000 S12» (Актюба,
Бавлы, Джалиль, Заинск, Лениногорск, Нурлат);
-         расчет экономической эффективности внедрения систем абонентского
радиодоступа стандарта DECT (Актюба, Бавлы, Джалиль, Елабуга);
-         расчет эффективности расширения производственной радиотелефонной
системы «Actionet» 4-х коммутационных центров подвижной связи (SX
Альметьевск, МХ Альметьевск, МХ Нурлат и МХ Елабуга);
-         технико-экономическое обоснование приобретения  и внедрения
магистрального и оконечного оборудования, позволяющего передавать информацию
на высоких скоростях для 192 подразделений ОАО «Татнефть» (Актюба, Бавлы,
Джалиль, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Альметьевск, Азнакаево, Бугульма и
Елабуга);
-         технико-экономическое обоснование построения магистральных
(Альметьевск-Ямаши, Н.Челны-Сарманово) и городских (Актюба, Бавлы, Джалиль,
Заинск, Лениногорск, Нурлат, Альметьевск, Азнакаево, Бугульма и Елабуга)
волоконно-оптических линий связи.
В 2000 году в управлении проведена аттестация рабочих мест по организационно-
экономическим критериям:
-     экономические показатели рабочего места;
-     использование оборудования;
-     обеспечение рабочего места средствами учета расхода электроэнергии,
тепла, материалов, топлива, ГСМ и др.;
-     рациональность планирования обслуживания РМ;
-     нормирование и стимулирование труда.
Цель аттестации и рационализации рабочих мест по организационно-
экономическому уровню – выявление резерва роста производительности труда и
рентабельности рабочего места, возможности увеличения загрузки оборудования,
экономии материальных, энергетических затрат.
На каждое рабочее место были составлены "Карты рабочих мест" и заполнены
"Акты" оценки организационно-экономического уровня рабочего места.
По результатам оценки рабочих мест разработаны мероприятия по рационализации
рабочих мест с целью доведения всех критериев до нормативного уровня.
В течение года проводилась работа по совершенствованию структуры управления,
в результате которой:
-     с 1 августа 2000г. в аппарате управления создан финансовый отдел.
-     с целью расширения объема традиционных и новых видов услуг связи с 1
августа 2000 г. в аппарате управления создан отдел маркетинга.
-     с 1 ноября 2000г. организован в составе цеха АСУП участок по монтажу и
обслуживанию системы радиодоступа "DECT".
В целях стабилизации финансового состояния управления, более эффективного
использования имеющихся денежных и товарных ресурсов, снижения кредиторской и
дебиторской задолженности, управление «ТатАИСнефть» ежеквартально составляло
финансовый план.
Финансовый план составлялся на основании расчета основных экономических
показателей на каждый квартал и защищался в ОАО «Татнефть». Финансовый план
формировался на основании расчетов плановых затрат, подтвержденных
нормативами и объемов доходов каждого цеха, службы, подразделения.
После утверждения в ОАО «Татнефть» финансового плана основные показатели
доводились ежеквартально до каждого подразделения управления. Ежемесячно
осуществлялся контроль за выполнением плановых и нормативных показателей.
Невыполнение доводимых показателей рассматривалось на производственных и
экономических совещаниях с последующим принятием решения.
В целом по управлению «ТатАИСнефть» в течение отчетного года затраты на
производство не превышали лимита, утвержденного ОАО «Татнефть» на основании
предоставляемого финансового плана.